杭州住房公积金管理中心临平分中心创新内审工作思路,坚持质量与效果并重,充分发挥了内部审计监督作用。
一是围绕目标,做实做新审计思路。根据《2022年度临平区内部审计业务工作考评办法》《杭州住房公积金管理中心临平分中心内审稽核操作规范(试行)》,结合年度重点工作,明确了2023年内审工作计划,强化不同目的审计项目的衔接和融合,同向发力,系统分析,挖掘体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞,着力防控公积金管理风险,提高服务运行质量。
二是强化监督,整改提升审计效能。准确分析审计发现问题的根源所在,发挥源头治理作用,对普遍性、倾向性、苗头性问题分类指导,实施综合科牵头、归集科和信贷科协助的内部监督审计合力,确保审计意见整改落实到位,进一步提升公积金管理水平和风险防范能力。
三是学习深化,持续锤炼审计技能。强化单位内审工作,确定单位专职内审人员,通过内审人员专职培训班、“周三夜学”、单位业务考试等形式,把自学与集中学相结合,加强与业务部门沟通,发现和协助解决业务中的痛点,助推内审工作高质量发展。
(临平区内审协会)