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内部审计推动西湖教育系统完善内控制度十余项

发布日期: 2022- 07- 29 12: 02 访问次数: 信息来源: 市审计局

为规范财政资金使用,提高学校治理能力,西湖区教育局内审组开展了2020年度学校财政资金管理专项审计调查项目。审计发现,各学校在内控制度执行、固定资产管理、采购及维修工程实施等方面均不同程度存在缺陷。

区教育局和被审计单位高度重视内审发现问题,积极落实整改,推动内部管理和控制制度不断健全。针对内审组发现的采购项目实施不规范、固定资产处置不及时等问题,区教育局组织业务部门协调会,先后商定修订出台了《西湖区教育系统采购办理办法》《西湖区教育系统国有资产管理操作规程》《西湖区教育系统政府投资小额建设工程招投标管理工作》等制度,从源头防范辖区内学校的财务管理风险。被审计学校充分听取内审建议,及时召开班子会议,在内审组指导下,先后修订本单位内部管理制度共11项,健全了学前教育、义务教育内部控制体系。

(西湖区审计局)