根据《中华人民共和国审计法》第十九条的规定,将对杭州市财政局具体组织的2021年度本级预算执行和决算草案进行审计,为全面真实地了解掌握与审计事项有关的情况,并接受广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:
一、审计范围及内容
杭州市财政局具体组织的2021年度市本级财政预算执行和其他财政收支情况。必要时将追溯到相关年度或者延伸审计有关单位。
二、审计实施时间
2022年4月25日起
三、审计工作纪律
审计期间,审计人员应严格遵守审计“四严禁”工作要求、审计“八不准”工作纪律及其他廉政规定。
四、联系方式
审计组组长:王军 联系电话:85255705
监督电话:85255721 邮箱:hzsjjgdw@163.com
通讯地址:杭州市解放东路18号市民中心B座
邮编:310026
本公告公示期,从被审计单位接到审计通知书之日起至审计结束。欢迎广大干部群众如实反映有关情况,提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。我们将予以认真核实有关情况,并按规定做好保密工作。
杭州市审计局
2022年4月20日