根据《浙江省财政厅关于开展财政内控执行情况专项检查工作的通知》(浙财函〔2022]174号)文件精神,萧山区财政局内审办迅速组织开展内控管理情况内审检查,对检查发现的问题进行内部通报并予以及时整改。
一是专题布置,开展内控检查工作。第一时间出台《关于开展财政内控执行情况专项检查工作的通知》,明确检查内容和重点,要求各科室全面梳理内控风险点。在各科室自查基础上,内审办选取部分重点科室进行抽审,并将此次专项检查结果在局内通报。二是上门对账,加强财政账户管理。预算执行局协同国库支付中心组成对账小组,前往各开户银行就活期存款、定期存款等财政资金账户进行实证对账,确保账表相符,进一步加强了财政银行账户安全管理。三是岗位自查,排查科室廉政风险。执行局、国库支付中心、审核中心等科室分别召开工作会议,专门就文件要求、岗位职责等作了强调,同时部署了下阶段内控自查工作,要求结合内控制度和科室廉政风险排查防控,进一步梳理相关风险点,以权力运行和资金支付为重点构建风险防控长效机制。
(萧山区内审协会)