萧山区公安分局围绕市公安局下发的《杭州市公安机关审计发现易发问题清单》(以下简称《清单》)认真组织学习,以《清单》运用为契机,扎实推进分局内部审计工作。
一是指导分局环食药知侦查部门执法活动财务管理专项审计迎检工作。根据省公安厅工作安排,萧山分局代表杭州市局接受省厅环市药侦查部门执法活动财务管理专项审计。分局相关警种会同内审部门根据《清单》列明的内容逐项对照,在迎检过程中系统完成了前期的自查整改,正式接受检查时未发现严重问题。二是指导刑侦部门执法活动财务管理专项审计回头看工作。分局刑侦部门2021年接受了上级专项审计,暴露出不少问题。2022年在“回头看”工作中,分局刑侦大队和内审部门不仅紧盯审计报告中指出的具体问题,还将此次《清单》中列明的项目作为“回头看”的重要内容。对《清单》第八部分23个项目逐项进行对照,尤其在制度建设上完善相应内容。三是指导分局法制部门修订相关内控制度。针对涉案财物管理的内控制度建设上短板,分局法制部门根据上级要求抓紧制定能够适应新时期办案要求的具体管理办法,并将《清单》列明的内容作为指导实际工作的细则,于2022年8月9日出台了《全区公安机关涉案财物管理办法(试行)》(萧公办〔2022〕28号),完善了相关内控制度。四是指导分局内审部门开展经济责任审计。分局内审人员今年四月刚转任现工作岗位,业务知识水平亟待提升,《清单》成为快速上手的“教程”。在对分局内管领导干部经济责任审计过程中,内审人员以《清单》为参考,制定实施方案,做到重点明确、有的放矢,取得了较好的内审成效。
下一步,萧山分局将逐项对照,在工作中认真核查,确保各单位、各部门在工作过程中规范操作,进一步落实精细化管理工作,也将依托层级管理制度,定期开展警示教育,牢固树立对制度的敬畏之心,形成互相提醒帮助、互相监督制约的工作氛围,不断强化内管领导干部履职尽责和风险防范意识。