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余杭区交通集团以“四个重点”开展资金管理专项内部审计

发布日期: 2022- 11- 01 10: 19 访问次数: 信息来源: 市审计局

为防止因财务管理漏洞导致的公款挪用事件,保护资金的安全完整,近日,余杭交通集团内部审计小组围绕“四个重点”内容,对集团资金管理开展专项审计。

一是重点关注印鉴管理情况,主要是关注各公司资金管理相关印鉴是否由专人分开保管。二是重点关注岗位分工情况,主要是关注出纳付款与授权审批岗位是否职权分离。三是重点关注账实相符情况,主要是关注资金账面金额与实际金额是否相符,有无资金挪用情况等。四是重点关注付款审批情况,主要是关注资金的支付是否按照相关制度进行审批。余杭交通集团将结合审计情况,按照资金管理制度进一步强化内部管理,促进资金管理更加规范化,保证资金的安全完整。

通过采取上述措施,交通集团资金管理进一步得到规范,内部审计在国企运行过程中“防未病”的作用得到凸显。

(余杭区内审协会)