为切实加强工会经费收支和资产管理,根据全总《中国工会审计条例》《关于加强工会经费审查监督工作的意见》《杭州市萧山区总工会审计管理办法》等有关规定,结合年度审计计划安排,萧山区市场监督管理局内审办联合局工会经费审查委员会和社会审计力量,抽调精兵强将组成审计组,对局工会2021年度财务收支情况进行了专项审计,并出具审计报告。
召开专项会议,部署工作要求。4月中旬,局内审办、局工会经费审查委员会相关负责人召开专项会议,研究确定了此次专项审计的对象、审计期间、审计组成员、时间安排,明确审计重点从2021年度工会经费预算执行、资产管理、货币资金管理、债权债务等方面入手,对审计对象的财务收支情况进行全面评价,必要时将追溯到以前年度,并在8月底前出具专项审计报告。
被审计单位准备充分、协力配合。被审计单位由主要负责人亲自负责,相关人员积极配合审计组要求,事先做好自查工作,填报各类自查表格,按照审计组要求提供各类单据及佐证资料,并对审计组提出的问题疑点,耐心解答;对审计发现的问题查找缺漏,及时沟通信息。
审计组成员审查专业、工作细致。一是约谈相关人员。通过与财务管理人员的沟通,充分了解财务内部控制制度的执行情况,并就有关向审计组反映的问题进行探讨和解决,做到总体层面审前了解。二是审查凭证账簿。通过对审计期限内会计凭证、明细账册、财务报表、固定资产清单、内部管理制度、会议记录、往来账明细等进行翻看,了解内部支出审批手续是否齐全、开支标准是否合理、开支内容是否规范。
此次专项审计报告显示,局工会会计核算较为规范、清楚,能结合单位实际情况建立和完善《财务管理制度》、《工会经费使用管理办法》等内控制度,在具体执行过程中,基本能按制度和管理办法的要求执行。下一步,局内审办、局工会经费审查委员会将继续通过审查监督,进一步规范工会经费的收支管理,提高工会经费使用效率,更好地发挥服务大局、服务基层、服务职工的作用。
(萧山区内审协会)