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杭州市内部审计协会关于印发2021年度内部审计培训计划的通知

发布日期: 2021- 03- 11 10: 27 访问次数: 信息来源: 市审计局

各区、县(市)内审协会,市直各会员单位:

为进一步贯彻落实《审计署关于加强内部审计工作的规定》(审计署令第11号)和《杭州市审计局关于内部审计工作业务指导和监督暂行办法》(杭审内审〔2019〕93号)精神,不断提高全市广大内部审计人员审计专业能力和水平,现就组织开展2021年度内部审计培训工作的有关事项通知如下。

一、培训计划安排

根据市内审协会开展的培训需求调查,协会2021年计划举办17期培训班。其中拟与省内审协会联合举办1期培训班;与区、县(市)内审协会联合举办10期培训班。各期培训班根据报名人数决定开班批次。

二、培训组织方式

(一)省内审协会与市内审协会联合举办的培训班由省、市内审协会联合发文,培训工作由市内审协会具体组织实施。

(二)区、县(市)内审协会与市内审协会联合举办的培训班实施方案应提前一周报市内审协会,由市内审协会与承办的区、县(市)内审协会联合发文,培训工作由区、县(市)内审协会具体组织实施。                    

(三)培训班类别、培训对象、培训时间、培训地点、培训费标准、主要授课内容等详见附件。

三、报名方式及结业

(一)报名方式。市内审协会主办的培训班请报名者在2021年3月31日前登录浙江鑫友会展服务有限公司网站,在首页上部点击“杭州市内审协会培训报名”栏进行报名(每人限报一个班次),一律不接受邮箱报名。当期培训班额满后报名系统自动关闭。

(二)缴费形式。市内审协会在每期培训班开班前将培训通知上传至协会网站(网址:http://sj.hangzhou.gov.cn/)“内部审计-内审培训”一栏,参加培训学员按照通知要求进行缴费。

(三)通知确认。市内审协会按照学员所报班次进行确认,提前10天发送短信或邮件给学员,学员按通知规定的回执时间在报名邮箱确认后报到。

(四)培训结业。学员修完规定课程,由市内审协会颁发培训班结业证书。

四、联系方式

联系人:朱轶君:87032625;

              吴珊珊:85060124,13588101231。

 

附件:1.杭州市内审协会2021年度培训计划表

           2.杭州市内审协会2021年度区、县(市)联办培训计划表

 

杭州市内部审计协会

2021年3月8日

 

附件1:

杭州市内审协会2021年度培训计划表

序号

培训班

名称

培训

对象

培训目标

培 训 内 容

时间

天数

地点

培训费

1

审计技术方法与实务技巧培训班

在职内部审计人员

掌握和运用相关新知识、新技能和新法规,提高实务操作技能

1.内部审计人员职业道德规范;

2.信息系统与大数据审计;

3.创新型内部审计方法;

4.审计成果管理(含审计报告与建议、整改与问责、沟通与协调等);

5.结合案例讲解内部审计实务操作技巧与技术方法。

4月

3

杭州

500

2

现代内部审计培训班

在职内部审计人员

明确审计思路,多维度视角提升审计认识与水平

1.现代内部审计概论及最新政策解读;

2.审计在内控中的作用与定位;

3.国内外内部审计的先进理念及发展趋势;

4.现代内部审计中关注的重点、难点问题;

5.经典案例解析。

5月

3

淳安

500

3

行政事业单位内部审计培训班

行政事业单位内部审计人员

明确审计基本思路,提高审计实战能力

1.行政事业单位内部审计新动向、新要求;

2.内部审计共性问题和风险清单;

3.行政事业单位内部审计的内容、程序、方法与实务案例;

4.行政事业单位预算执行情况审计;

5.审计成果管理(含审计报告与建议、整改与问责、沟通与协调等)。

6月

3

建德

500

4

内部审计职业能力提升

在职内部审计人员

提高内部审计人员能力

1.审计发现共性问题与实务案例分析;

2.政策跟踪审计及案例分析;

3.党政领导干部履行经济责任风险防范清单及案例;

4.结合案例讲解各阶段主要审计业务文书。

7月

3

桐庐

500

5

企业内部审计培训班

企业单位内部审计人员

明确审计基本思路,提高审计实战能力

1.企业内部审计工作流程和方法技术;

2.内部审计公文写作、审计实务及案例分析;

3.企业审计难点与破解技巧;                

4.内部审计现场管理和审计方法;     

 5.完善企业内部控制与风险防范,提升企业核心竞争力。

8月

3

临安

500

6

风险管理与内部控制审计培训班

在职内部审计人员

掌握开展风险审计和内部控制审计业务所需要的基本知识与技能

1.内部控制与内部审计;

2.风险管理审计技术方法;

3.内部控制建设实务与案例;

4.风险管理框架内容等;

5.工程项目及工程预决算审计重点与方法。

9月

3

杭州

500

7.

待定

待定

待定

待定

待定

5

待定(与省内审协会联办)

800

备注

具体培训时间、地点以实际培训通知为准。

 

附件2:

杭州市内审协会2021年度区、县联办培训计划表

序号

培训班

名称

培训

对象

培训目标

培 训 内 容

时间

地点

1

内审实务培训班

在职内审人员

提升内审专业能力

1.内部审计典型案例讲解、查核问题技巧。

4月

1

西湖区审计局会议室(与西湖区联办)

2

审计职业能力培训

全区内审人员及全局审计干部

着力加强审计队伍建设,提高审计专业化水平,提升审计监督能力,为余杭审计不断发展提供强有力的队伍保障

1.审计信息如何撰写和审计业务能力提升。

5月

2

临平(与余杭区联办)

3

 

审计技术方法与实务技巧培训班

 

在职内审人员

拓宽审计思路,提升审计实战能力,重点提升综合分析能力、政策研究能力和案件查处能力

1.现代内部审计策略与方法;

2.数据经济时代的变革对审计技术的影响;

3.基于内部控制审计基本程序的实务与技巧;

4.内部控制审计技术方法及思路;

5.内部审计最新政策法规解读。

6月

3

千岛湖(与淳安县联办)

4

优秀内审成果交流培训班

在职内审人员

加强内审成果提炼能力

1.项目主审、论文主笔;内审优秀论文、案例经验分享,内审优秀项目经验分享。

8月

1

西湖区审计局会议室(与西湖区联办)

5

《如何让审计构筑成风险墙》 

企事业单位内部审计人员

建立高效审计风险体系

1.如何正确理解内控;

2.内控管理框架;

3.建立内审的内控风险墙。 

8月

2

滨江(与滨江区联办)

6

内管干部经济责任审计培训班

全市内审人员

提高内审人员经责审计能力

1.学习2019年7月7日起施行的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》。          

2.案例讲解。

8月

1

新安江(与建德市联办)

7

大数据审计方法及案例分析培训班

全区内审人员

提升内审人员专业水平和实际操作能力

1.大数据审计模式讲解与优秀审计案例分析。

9月

1

上城区审计局会议室(与上城区联办)

8

政府投资项目内审人员培训 

国有建设单位、街道和部分承担项目建设的部门内审人员

提升政府投资项目内审业务水平

1.政府投资项目内审重点及案例分析。

9月

1

江干区审计局会议室(与江干区联办)

9

内审人员业务提升培训班 

全体内审人员

明确审计基本思路,提高审计实战能力

1.审计质量与价值管理;

2.审计质量管理与审计策略;

3.审计关系技巧与沟通协调;

4.各类审计难点与破解技巧;

5.内部审计政策法规解读。  

9月

2

临平(与余杭区联办)

10

内审工作业务培训班

内审人员

提高内审工作人员审计专业能力和水平

1.审计报告及信息专报撰写;

2.内审基础理论及实践操作;

3.培训小结。

12月

1

广银大酒店(与拱墅区联办)