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杭州市内部审计协会关于2018年度内部审计业务指导和监督工作考核结果的通报

发布日期: 2019- 03- 19 14: 34 访问次数: 信息来源: 市审计局

各区、县(市)内审协会:

2018年,全市各区、县(市)内审协会认真贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》《审计署关于加强内部审计业务指导和监督的意见》和《浙江省人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》(浙政发〔2015〕17号)要求,积极探索,努力创新,着力加强对内部审计工作的业务指导和监督,扎实有效推进国家审计与内部审计业务协同,不断推动我市内部审计事业的发展进步。根据《杭州市内部审计协会关于对区、县(市)内审协会内部审计业务指导和监督工作的考核办法》(杭内审协〔2018〕16号)规定,市内审协会组织对各区、县(市)内审协会2018年度内部审计业务指导和监督工作进行了考核。经市局局长办公会议研究确定,现将考核结果通报如下:

一等奖:富阳区内审协会  萧山区内审协会

 江干区内审协会  拱墅区内审协会 

二等奖:西湖区内审协会  临安区内审协会 

 余杭区内审协会  淳安县内审协会

       建德市内审协会

优胜奖:下城区内审协会  滨江区内审协会 

       上城区内审协会  桐庐县内审协会  

希望全市各内审协会再接再厉,锐意进取,不断总结新经验、研究新问题、提出新思路,进一步加大对内部审计工作的业务指导和监督力度,积极探索推进以实现审计全覆盖为目标的国家审计与内部审计协同机制建设,全面提升我市内部审计工作水平,为实现业务融合、资源共享、共促互补的“大审计”格局作出重要贡献。

 

 

                             杭州市内部审计协会

                                  2018年12月29日