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杭州市内部审计协会关于表彰2015年度优秀内部审计论文的通报

发布日期: 2015- 11- 11 10: 06 访问次数: 信息来源: 市审计局

杭内审协〔2015〕23

 

各区、县(市)内审协会,市直各会员单位:

  为总结交流实践中的先进经验,促进内部审计成果转化,推动我市内部审计工作创新发展,根据《浙江省内部审计协会关于开展2015年内审理论研讨工作的通知》(浙内审协[2015]3号)要求,市内审协会组织开展了以“内部控制审计”为主题的理论研讨活动。活动得到了各区、县(市)内部审计协会和市直各会员单位的积极支持,内审人员参与踊跃。市内审协会组织有关内审理论研究专家,按“主题突出、观点正确、内容详实、分析深入、条理清晰、贴近实际、对策务实”的标准,对各单位报送的研讨论文进行了客观、公正的评审,共评出一等奖7篇、二等奖16篇、三等奖22篇、优秀奖33篇。现予以通报表彰(名单见附件)。

  希望获奖单位和个人珍惜荣誉,再接再厉,在内部审计理论研究方面争取新的更大成果。各区、县(市)内审协会,市直各会员单位,要一如既往地关心和支持内审理论研讨工作,以改革创新的精神、求真务实的作风,不断研究内审工作新情况、新问题,探讨新举措,推动杭州市内部审计理论研究和实践工作再上新台阶。

  附件:杭州市“内部控制审计”论文获奖名单

  杭州市内部审计协会

                              2015年11月9                                     

 

抄送:浙江省内部审计协会,杭州市审计局,杭州市民政局,

  各区、县(市)审计局。

 

杭州市审计局办公室         2015年119日印发

 

附件

杭州市“内部控制审计”论文获奖名单

  一等奖(7篇)

  1.关于加强和改进政府内部控制审计的思考和建议

  江干区审计局陈绍红麻晓敏

  2.发展壮大村级集体经济,加强内部控制迫在眉睫——以浙江省淳安县为例

  淳安县农业和农村工作办公室陈芬辉汪雪梅

  3.从内审视角看政府经营性房产在运营和监管方面存在的

  问题和对策

  拱墅区审计局陆晓敏

  4.基层供电企业内部控制现状及优化策略

  国网浙江省电力公司杭州供电公司章敏捷

  5.商业银行审计风险与防范控制

  富阳区农村合作银行陆杰仁

  6.新形势下行政事业单位内控审计助力“反四风”

  建德市大慈岩镇政府丁祎宁

  7.信托项目内部控制审计探讨

  杭州工商信托股份有限公司陈建乔

  二等奖(16篇)

  1.对完善乡镇财政资金内控制度体系的探讨

  淳安县汾口镇人民政府郑名钢

  2.浙江富阳农村合作银行信贷风险内控管理浅议

  富阳区农村合作银行李黎

  3.基层卫生院内部控制关键环节与分析

  淳安县卫生局钱晓珍

  4.农作合作金融机构信息系统内部审计初探

  富阳区农村合作银行任俊华

  5.桐庐农村合作银行内部审计发展现状及对策思考

  桐庐县农村合作银行郑晓霞

  6.浅议行政事业单位内控审计面临的问题及对策

  淳安县石林镇人民政府潘丽珍

  7.浅谈内部审计信息化建设的新视野和价值研究

  浙江中控技术股份有限公司沈华东

  8.浅议企业内部控制审计标准化

  国网浙江临安市供电公司党群部石 磊

  9.以流程管控为重点 开展集团采购与付款内部控制审计

  传化集团有限公司王云漫

  10.加强内部控制审计防范社保经办风险

  富阳区社保中心孙丽丽

  11.完善行政事业单位内部控制审计的思考

  桐庐县国土资源局濮凤琪

  12.信息技术环境下会计舞弊防范及内部控制研究

  萧山区第二中等职业学校黄忠

  13.浅谈街道内部审计的思考建议

  江干区人民政府笕桥街道办事处孙亚军

  14.关于农村三资管理工作的探讨

  萧山区衙前镇人民政府周永根汪淑敏陈有师

  15.刍议内部控制审计与财务报表审计的整合审计策略

  国网桐庐县供电公司聂海涛

  16.浅谈农村信用社内部控制审计现状及未来发展思考

  淳安县农信联社余琴

  三等奖(22篇)

  1.数据视角下的内部控制审计探索——广告业务经营管理控制审计

  杭州文化广播电视集团倪旦媚

  2.浙江富阳农村合作银行内部控制审计探讨

  富阳区农村合作银行朱群英

  3.企业内部控制审计成效及问题与对策分析

  国网桐庐县供电公司段成铎钱红飞

  4.浅谈新常态下如何提升中小学校内部控制审计水平

  西湖区教育局会计服务中心郑彧哲

  5.浅谈如何结合内部控制开展财务审计

  传化集团有限公司王云漫

  6.加强企业内部控制审计成效的途径探讨

  富通集团有限公司王彬

  7.企业内部控制审计探讨

  浙江万丰企业集团公司边敏王太平

  8.论目前我国企业内部审计信息化建设存在的主要问题及解决措施

  富通集团有限公司孙 佳

  9.工程量清单计价方式下工程项目的内部审计与风险防控研究

  西湖区教育局会计服务中心陈昕晗

  10.内部控制审计的成效以及面临的问题和对策

  中财招商投资集团有限公司陈海浪

  11.浅谈乡镇内控审计的存在问题与对策

  富阳区审计局罗红民

  12.浅析内部控制审计对村级财务管理的意义

  富阳区农经总站徐炜

  13.主动适应新常态,履行新职责

  建德市航头镇政府周玲

  14.中小学内部控制自我评价制度之探析

  西湖区教育局会计服务中心章卿丽

  15.浅谈银行内部控制审计

  富阳区农村合作银行章琼燕

  16.基于控制审计成本的角度浅论如何提高内部控制审计的

  有效性

  淳安县经济开发区管理委员会袁涛

  17.浅谈内部控制自我评价

  浙江航民股份有限公司雷备战

  18.内部控制审计相关问题研究

  桐庐县住房和城乡建设局许晓英

  19.行政事业单位内控审计的内容与方法

  建德市洋溪街道办事处童培根

  20.浅议工会基建项目全过程跟踪审计

  杭州市总工会陈国卫

  21.基于内控体系视角的行政事业单位内部控制审计探析

  淳安县审计局方倩

  22.论加强企业内部控制与风险管理

  滨江区内审协会余维富

  优秀奖(33篇)

  1.浅析行政事业单位内部控制审计

  西湖区审计局陈赟

  2.从审计操作角度浅谈农村金融机构内控机制建设

  萧山区农村商业银行审计部陆寒云俞德兴

  3.浅谈企业内部控制审计现状及存在问题

  杭州市水务控股集团有限公司张黎

  4.从固定资产管理的角度浅析行政事业单位内部控制

  西湖区教育局会计服务中心郑轶男

  5.浅谈街道内部控制审计的成效、难点及突破途径

  江干区采荷街道李静

  6.内部控制审计存在的问题及解决方式

  富阳区农村合作银行孙苗

  7.国有企业内部审计存在的问题与对策

  富阳区城市建设投资集团有限公司蒋中兴

  8.学校改扩建项目财务管理存在的问题及应对策略

  桐庐县城关初级中学吴远志

  9.浅谈企业内部控制审计

  建德市大洋镇政府徐成超

  10.有效运用CSA策略 提升学校内控成效

  西湖区教育局会计服务中心张婷婷

  11.规范内控审计行为 促进内控有效实施

  富阳区交通发展投资集团有限公司赵问秋

  12.行政事业单位内控审计存在的问题及对策

  建德市新安江街道办事处齐问哲

  13.关于内部控制审计的浅见

  富阳区农村合作银行洪华清

  14.浅谈内部控制审计

  富阳区农村合作银行叶梅

  15.浅谈我国的内部控制审计

  淳安县农业局邵淳奉

  16.浅谈企业内部控制审计存在的问题与对策

  西湖区审计局唐则青

  17.浅谈内部审计如何为企业增加价值

  杭州海康威视数字技术股份有限公司倪玲玲

  18.浅谈内部控制审计的重要性

  富阳区鹿山街道办事处陈剑辉

  19.内部控制审计在行政主管单位“三公经费”日常管理监督中的应用

  富阳区住房和城乡建设局傅建鑫

  20.企业内部控制审计问题探讨

  淳安县千岛湖旅游度假区李继东

  21.如何提高学校内部控制审计执行力与有效性

  西湖区教育局会计服务中心陈斐

  22PDCA循环在行政事业单位内部控制中的应用

  西湖区审计局葛梦云

  23.简述乡镇内审作用发挥

  富阳区新登镇人民政府吴方照

  24.行政事业单位内控审计与“PDCA”循环理论应用

  建德市杨村桥镇政府李佳璐

  25.以内部审计为抓手 规范中小学校财务管理

  富阳区教育局吴艳

  26.巧施心理效应影响力 促进学校内控缺陷改善

  西湖区教育局会计服务中心杨 绚

  27.如何加强农村信用社内部审计信息化建设

  临安市农村信用合作联社祝建新李艳玲胡立 英

  28.刍议行政事业单位内部控制的再控制

  西湖区教育局会计服务中心徐超超

  29.论集团公司资金池的内部审计与风险控制

  浙江中控技术股份有限公司毛飞波

  30.完善内部审计审理工作的浅见

  临安市农村信用合作联社 张丽花孙燕曹君

  31.关于强化行政事业单位内部审计工作的思考

  西湖区城管局杨瑞彬

  32.浅谈中小学自办食堂财务管理内控制度的建立

  临安市教育局李茂新

  33.构建内审机制、助推规范管理

  滨江区浦沿街道社区卫生服务中心沈瑶