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国网杭州市临安区供电公司探索实践业审同频共振 促进审计服务提质增效

发布日期: 2022- 07- 08 17: 14 访问次数: 信息来源: 市审计局

2021年,国网杭州市临安区供电公司在内部合规管理审计和对省管产业单位合规专项审计中,强化审计服务职能,高效联动业务部门,深度融合监督治理,促进业审协同体系高效运转,推动风险管控水平全面提升。

一是两维度编制风险问题网。通过构建审计风险数据库,对公司经营管理现状进行具象化,各业务部门横向按专业查询,纵向按业务流程查询全过程风险,对公司存在风险问题进行网格化全面管理,准确定位、精准防范。对审计发现问题整改率、重复率进行考核,督促各部门切实整改,建立长效机制,避免问题重复发生,确保问题闭环整改。

二是全过程融合业审协同机制。审前调查阶段,审计部门协同各专业部门共同商议审计项目立项计划,确定安全管理、工程长期挂账、敏感费用管理、废旧物资管理等几项业务部门共同关注的审计重点和目标;审计实施阶段,业务部门派遣专家充分参与,针对审计重点发力,有效达成审计目标;审计报告阶段,审计部门协同各专业部门共同审定审计问题定性和整改措施,对重大问题开展联合诊断,共同探讨解决问题的最佳方案。

三是多视角深层次运用审计成果。针对本次审计发现的问题线索,分析归类后整理剖析问题成因,向被审计单位出具《审计管理建议书》,探讨解决方案,出具管理建议;梳理出具有上下游业务关联的问题,分析问题成因过程,向业务关联部门出具《审计风险预警报告》,进行典型性、普遍性、倾向性问题的整体分析和预警;开展监审联动,运用提炼的审计成果开展干部提示谈话,签署管理风险告知书,有针对性的防范风险,提高管理水平,发挥审计专业增值作用,为领导干部管理决策提供依据。

(临安区审计局)