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杭州市审计局对杭州市本级政府购买服务资金绩效情况进行专项审计调查的审 前 公 告

发布日期:2019-04-18 10:26 信息来源:市审计局

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定和《浙江省审计厅办公室关于印发全省政府购买服务资金绩效情况专项审计调查工作方案的通知》(浙审办行〔2019〕15号),我局将对2016年至2018年杭州市本级政府购买服务资金绩效情况进行专项审计调查,为全面真实地了解掌握与审计事项有关的情况,并接受广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:

一、审计范围及内容

2016年至2018年杭州市本级政府购买服务相关政策措施、机制制度、预算编制、购买内容、购买流程、资金绩效等情况。

二、审计实施时间

2019年4月23日

三、审计工作纪律

审计期间,审计人员应严格遵守审计“四严禁”工作要求、“八不准”工作纪律及其他廉政规定。

四、联系方式

审计组主审:查 靖    联系电话:85255760 

邮箱:hzsjxsc@163.com

监督电话:85255783  邮箱:719805576@qq.com

    通讯地址:杭州市江干区解放东路18号市民中心B座

    邮编:310026

 

本公告公示期,从被审单位接到审计通知书之日起至审计结束。欢迎广大干部群众如实反映有关情况,提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。我们将予以认真核实有关情况,并按规定做好保密工作。

 

 



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